Veröffentlicht am 1 June 2019

5 Best Business Tax Preparation Software - Juni 2019

Als Steuererklärungen Saison rüstet sich zwangsläufig Unternehmer fragen, sie, die Gewerbesteuer Vorbereitung Software wird dazu beitragen, die genauesten Informationen mit Bundes-, Landes- und örtlichen Aufkommens Agenturen Datei, so dass sie die meisten in Steuern sparen, und die geringste Menge an kostbare Zeit in Anspruch nehmen in Abschluss ihrer Einreichung.

Bei BestReviews, wollen wir Ihnen die Gewerbesteuer Vorbereitung Software zu finden, die richtigen für Ihre Situation ist, sowie die genaueste und einfach zu bedienen. Wir nehmen keine freie Produkte oder andere Anreize von den Herstellern. Stattdessen kaufen wir sie direkt aus den Regalen (oder online), dafür, dass sie alles bieten sie behaupten. Usability, Genauigkeit und Qualität sind alle kritischen Faktoren, die wir geprüft, wenn verschiedene Steuer prep Software-Programme zu bewerten.

Schnappen Sie sich Ihren Bleistift, sortieren Sie Ihre Quittungen und machen Sie sich bereit, diese Geschäft Steuern Datei, wie wir die wichtigsten Funktionen Layout und Informationen, die Sie benötigen, um die beste Business-Steuer-Vorbereitung Software zu wählen.

Die meisten Steuersoftware wird im vierten Quartal des Steuerjahres veröffentlicht wird für verwendet werden, so dass Unternehmen beginnen ihre Erträge auch vor Ablauf der Frist vor.

Die Grundlagen der Einreichung Gewerbesteuern

Egal, ob Sie eine S-Corporation sind, eine C-Corporation, eine Partnerschaft oder ein Einzelunternehmer, die richtige Steuer-Vorbereitung Software Kommissionierung ist wichtig.

Zum Beispiel Unternehmen mit mehreren Eigentümern oder dass haben Aktionäre haben mehrere Formulare ausfüllen, die mit Steuersoftware der Regel nicht für einzelne Filer entworfen enthalten sind.

Allerdings Einzelunternehmer, Freiberufler und Selbständige Filer nicht brauchen die robusteste Steuer - Vorbereitung Software , um die Datei. Sorgfältig auf den Spezifikationen der Steuersoftware durch suchen, können sie eine erhebliche Menge an Zeit und Geld für den Kauf sparen, und auch über Anmeldegebühren.

Selbständig Filer müssen nicht geschäftsspezifische Steuer-Vorbereitung Software kaufen, auf ihre Situation abhängig. Für viele Selbständige Filer wie Freiberufler, ist Schedule C das Hauptgeschäft Steuerformular sie werden (neben ihrer individuellen Form 1040) einreichen müssen. Während die am wenigsten teure Steuer-Vorbereitung Software in der Regel nicht Schedule C enthält, hat die meisten Mid-Range-Software dieses Formular.

Steuerabgabefristen

Partnerschaften und S Konzerne haben ihre Steuererklärung einreichen - oder fordern eine Verlängerung - einen Monat früher als die einzelnen Antragsfrist. Diese Arten von Unternehmen, die ein Formular 1065 und Formular 1120S - Datei muss bzw. müssen bis zum 15. März einzureichen.

Einzelpersonen - wie diejenigen , die selbstständig sind oder die ein freiberuflich Geschäft auf der Seite - muß ihre Steuererklärung oder fordert eine Verlängerung bis zum 15. April einzureichen. Das gleiche gilt für C Unternehmen wahr.

Die Organisation mit der längsten Zeitspanne , in Datei: befreite Organisationen , wie gemeinnützige Organisationen, die bis zum 15. Mai müssen entweder ihre Steuern Datei oder eine Verlängerung beantragen.

Ebenso ist die Frist bis zum Ende einer Verlängerung Datei variiert je nach Art des Geschäfts. Befreite Organisationen müssen mit dem frühesten Zeitrahmen-Datei, die von 15. August Partnerschaften und S Unternehmen haben eine 15. Frist September einzureichen; Einzelpersonen und C Unternehmen haben bis zum 15. Oktober

Diese Frist jährige individuelle und C-Corporation kehrt zu Datei ist 17. April 2018. Normalerweise ist die Frist am April 15; jedoch fällt das Datum in diesem Jahr auf einen Sonntag, und ein Bundesfeiertag, Emancipation Day, wird am Montag zu erkennen. Der 15. April Frist wird im Jahr 2019 zurück.

Die Strafen für die Einreichung spät

die Frist fehlt eine Steuererklärung abgibt in einer steilen Strafe zur Folge haben kann. Die IRS erlegt normalerweise eine Strafe in Höhe von 5 Prozent eines Unternehmens unbezahlten Steuern ‚für jeden Monat oder Teil eines Monats, dass eine Steuererklärung spät ist.‘ Das ist sehr schnell addieren können.

Die Strafe wegen Nichtumsetzung der Steuern pünktlich zu zahlen ist viel weniger. Wenn ein Unternehmen Dateien auf Zeit, aber nicht über die Steuern, die von der Antragsfrist vom 15. März geschuldet zahlen (für Partnerschaften und S Unternehmen) oder 15. April (für Einzelpersonen und C Corporations), erlegt die IRS einen Ausfall-to-Pay-Strafe in Höhe von eine halbe bis 1 Prozent der ausstehenden Steuern. Das gilt jeden Monat oder Teil eines Monats, dass die Steuern nicht bezahlt.

Also, es ist viel besser, eine Steuererklärung abgeben - oder fordert eine Verlängerung, wenn Sie mehr Zeit benötigen, um Ihre Steuern vorzubereiten - als die Frist zu ignorieren oder verpassen, auch wenn Sie Steuern an die IRS schuldig und sie nicht bezahlen können bei dem in voller Höhe gleichzeitig Sie Datei.

Zahlen so viel von den Steuern Sie verdanken, wie Sie können, wenn Sie Ihre Steuern Datei. Das wird den Fehler-to-Pay-Strafe reduzieren. Wenn Sie 90 Prozent zahlen, was Sie verdanken, kann die IRS entscheidet, nicht die Strafe zu verhängen.

Auch wenn ein Unternehmen vernünftigen Grund für nicht Einreichung oder die Zahlung auf Zeit zeigen kann, kann die IRS entscheiden, keine Strafe zu verhängen. Manchmal unvermeidbare Umstände kommen bis - 2017 des wilden Hurrikan-Saison in den Sinn kommt - und Unternehmen, die ihre Umstände an die IRS vor der Zeit kommunizieren können untergebracht werden. Wenn Sie oder Ihr Unternehmen wird von einer Naturkatastrophe betroffen, besuchen Sie die Website IRS.gov zu erfahren, ob Steuerentlastung zur Verfügung steht.

Häufige Fehler Unternehmer machen, wenn Steuern Einreichung

Immer die Mathematik falsch

Math Fehler sind die häufigste Fehler Unternehmer machen, wenn ihre Steuererklärung einzureichen. Fehleinschätzung Rückkehr des letzten Jahres oder ein Berechnungsfehler auf dem steuerbaren Einkommen oder Quellen machen, kann beispielsweise auch auf erfahrene Profis passieren. Steuer-Vorbereitung Software kann helfen, diese Fehler deutlich zu reduzieren, natürlich, aber sie sind nicht narrensicher. Unternehmer sollten noch ihre Erträge sorgfältig vor dem Anmeldetag und nimm einen zweiten Blick auf irgendwelchen Berechnungen überprüfen, die nicht korrekt zu sein scheinen.

Falsche Kontonummern

Immer eine einzige Zahl falsch auf der Bank Routing-und Kontoinformationen können in allen möglichen zurück Steuern resultieren auf den falschen Ort gehen. Es kann auch keine Zahlungen, die Sie an die IRS machen müssen halten, und Sie könnten Strafen und Gebühren anfallen. So Doppel diese Zahlen überprüfen, dann klicken Sie hier.

E-Filing durch eine Steuer-Vorbereitung Software-Programm ist niemals frei - die „freie“ Komponente, die meisten Software-Anbieter tout tatsächlich Werbung für die Tatsache, dass die IRS Individuen nicht erheben eine Rückkehr einzureichen. Steuer prep Anbieter erheben eine Gebühr von $ 19 nach oben eine Rückkehr elektronisch mit dem IRS einreichen. einen Zustand Rückkehr Filing wird eine zusätzliche Gebühr kosten.

Falsche Identitätsinformationen

Misspelling Ihren Namen Verarbeitung Ihrer Rückkehr verlangsamen oder sogar dazu führen, es abzulehnen. Ebenso kann eine falsche EIN (ein Geschäft Identifikationsnummer) große Probleme verursachen.

Verpasste Fristen

Wie wir bereits erwähnt, fehlt eine Frist für die Rückkehr der Einreichung in einer großen Strafe zur Folge haben kann - und es ist ein häufiger Fehler, viele kleinere Unternehmen und Einzelunternehmer machen.

Vergessend eine Rückkehr zu unterzeichnen

Ob Sie es glauben oder nicht, nach all der harten Arbeit eine Rückkehr, viele Filer völlig vergessen die Vorbereitung der Rückkehr zu unterschreiben und datieren, bevor es an die IRS einreichen. Elektronische Archivierung oder E-Datei, hilft, diesen Fehler zu reduzieren, weil die IRS eine elektronische Signatur erfordert (in der Regel die PIN, die Sie im letzten Jahr verwendet wird, oder im letzten Jahr angepasst Bruttoeinkommen Betrag) und die meisten Steuer prep Software wird keine Rückkehr senden, bis Sie unterschreiben digital.

VORSICHT

Triple-Check, diese ist wieder da! falsche Zahlen Eingabe ist einer der häufigsten Fehler, die Filer machen - ob es ein Berechnungsfehler ist, oder ein einfaches Schlupf der Finger auf der Tastatur.

Die häufigsten Abzüge

Inhaber von kleinen Unternehmen haben eine Reihe von Abzügen für, zu beobachten, so zu prüfen, ob Sie die folgenden berechtigt sind:

  • Fahrzeugkosten

  • Löhne und Gehälter gezahlt

  • Leiharbeit Aufwand

  • Miete bezahlt Business Immobilien

  • Mieten oder Geld bezahlt:

    • Maschinen

    • Ausrüstung

    • Vorräte

    • Dienstprogramme

    • Versicherung

    • Werbung

    • Anwaltskosten

Das ist nur ein paar Punkte auf der Liste der Abzüge die meisten kleinen Unternehmen qualifizieren. Natürlich, Reisekosten für Ihr Unternehmen sowie Verpflegung und Unterhaltung während der Geschäftsreisebranche, sind abzugsfähig. Selbständige und kleine Unternehmen können ihre Home-Office als auch abziehen.

Wenn Sie selbständig und einen Teil Ihres Geldes in ein Rentenkonto setzen, können Sie Beiträge an qualifizierte Altersvorsorge abziehen. Und vergessen Sie nicht professionelle Gebühren, die Sie im Jahr 2017 bezahlt - einschließlich der Kosten anfallen Ihre Steuern vorzubereiten.

Aktuelle Steuercodeänderungen und 2017 Steuervorschriften

Dieser kann eine Überraschung für viele Unternehmer sein. Das neu verabschiedete Steuercode Ende 2017 bestanden hat erst wirksam 1. Januar 2018, und vor allem wird keine Auswirkungen auf 2017 Steuern haben. Meistens.

Einige Bestimmungen sind jedoch rückwirkend bis 2017 und sogar so weit zurück wie 2016. Dazu gehören:

  • Krankheitskosten , die bis 2017 rückwirkend sind.

  • Persönlicher Unfall Verluste rückwirkend bis 2016, die erweitert wurde Verluste in Bund erklärte Katastrophengebiet aufzunehmen.

  • Geschäftsimmobilien , rückwirkend zum 27. September 2017.

  • Staatliche und lokale Steuern - die zwar nicht rückwirkend, können Sie nicht abziehen keine Prepaid - 2018 staatlichen und lokalen Steuern in der Hoffnung, diesen Abzug bekommen für nur ein Jahr.

WUSSTEST DU?

Die US-Einkommensteuergesetzes ändert sich jedes Jahr, in der Regel ganz erheblich. Dies bedeutet, Steuersoftwareanbieter müssen die genaueste Steuervorschriften in ihre Programme aufgenommen haben Gerangel wenn sie freigegeben sind - und sie haben in der Regel die Software mehrmals zu aktualisieren.

Arten von Business-Steuersoftware

Unternehmer haben eine Reihe von Steuer-Vorbereitung Software zur Auswahl, obwohl das Feld verengt - und die Preise deutlich erhöhen - für größere Unternehmen wie S Konzerne.

TurboTax Geschäft , zum Beispiel im Einzelhandel verkauft für $ 130 bis $ 150, doppelt so viel wie Privatpersonen und Einzelunternehmer in der Regel für die dazugehörigen Produkte zahlen. Allerdings sorgt der höhere Preis , dass Unternehmen jede Form haben sie möglicherweise richtig benötigen , um ihre Rückkehr - Datei.

Liberty Tax Premium - , die als auf kleine Unternehmen ausgerichtet ist auch Investoren, im Einzelhandel verkauft für $ 70.

Beachten Sie, dass jedes Unternehmen verschiedene Produkte anbietet, die die gleichen Optionen nicht auf verschiedenen Ebenen zur Verfügung haben. Es ist wichtig, die Liste der verfügbaren Dienste zu scannen und zu einer Marke Vergleichstabellen überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Steuer prep Software für Ihre Situation sind immer.

Sie können am oberen Rand dieser Seite für unsere produktspezifische Ausfälle der Top fünf der Produktliste.

Haben Sie Probleme beim Ausdrucken Ihrer Rückkehr? Wenn der Drucker oder Computer eine Fehlermeldung zurückkehrt, versucht die Druckertreiber sowie die Steuer-Vorbereitung Software selbst aktualisieren.

Gewerbesteuer Vorbereitung Software-Features

Gewerbesteuer Vorbereitung Software, auf einem Minimum, sollte in der Lage sein:

  • Importieren Sie die Steuerinformationen des Vorjahres, auch von verschiedenen Steuern prep Software oder Buchhaltungssoftware.

  • Import 1099s oder W-2s.

  • Haben Sie die richtigen Formulare für Ihre Situation, wie Schedule C für Einzelunternehmer oder Schedule D für S Unternehmen.

  • Stellen Sie intuitive Interview Fragen und gehen durch jede Steuersituation Schritt für Schritt.

  • Habe verständliche Erklärungen des Steuerrechts und Links zu IRS Publikationen zur weiteren Lektüre.

  • Erlauben, dass Software-Benutzer auf andere Abschnitte des Formulars zurückzukehren Zahlen oder korrekte Informationen zu überprüfen, ohne Glitching oder abstürzt.

  • Reibungslos und genau eine Steuererklärung an die IRS übertragen und kommunizieren schnell den Status der Rückkehr in den Geschäftsinhaber.

Probleme bei der Installation Steuersoftware? Vorübergehend Ihr Virenschutzprogramm deaktivieren, so dass die Steuer-Software korrekt installieren und aktualisieren.

Egal, wie zuverlässig oder etablierte eine Steuer prep Marke ist, verlassen Sie sich nicht zu 100 Prozent auf die Software korrekt und genaue Informationen an die IRS zu liefern. Überprüfen Sie jede Form, sobald Sie das Erstgespräch abgeschlossen haben, und überprüfen Sie sie wieder, auch nachdem die Software, um Ihre Rückkehr „fehlerfrei“ erklärt oder „bereit zu stellen.“

Wenn Sie nicht sicher über eine Figur, nochmalige Eingabe der Informationen oder sogar berechnen sie es sich, außerhalb des Programms, das entsprechende Formular zum Download unter Verwendung IRS.gov .

Die Steuersoftwareanbieter haben wir telefonisch überprüft und Ressourcen für Unternehmer zur Verfügung Chat anrufen, wenn sie Fragen zu ihrer Rückkehr haben. Zwei von ihnen - H & R Block und Liberty Tax - haben Ziegel und Mörtel Standorten für Unternehmer, die (für eine erhebliche zusätzliche Gebühr in der Regel) in-Person helfen, die Einreichung ihrer Steuern müssen.

Nutzen Sie die freien Ressourcen jederzeit die Erklärer innerhalb einer Steuer prep Programm helfen Ihnen Ihre Steuer Problem klar zu verstehen.